|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
450,35 |
s DPH |
2290180782
|
|
08.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
2021210234
|
PPG Deco
|
132,20 |
s DPH |
2021210234
|
|
19.11.2021 |
PPG. deco Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
|
01.12.2021 |
07.12.2021 |
|
Faktúra |
2107682
|
Genius Pharma s.r.o.
|
57,40 |
s DPH |
2107682
|
|
15.11.2021 |
Genius Pharma s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
|
15.11.2021 |
07.12.2021 |
|
Faktúra |
20221324
|
PZS5
|
90,97 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
PZS5 |
Základná škola Jovsa |
|
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
12340107
|
LEKOS, s .r. o.
|
112,80 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
LEKOS, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
733/2022
|
Jozef Hreha
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
7292472728
|
VSE
|
461,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
VSE a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
FV72/20230003
|
Color Centrum, s.r.o.
|
455,27 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Color Centrum, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
8431854307
|
SPP,a.s., plyn
|
3 165,47 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
2023001
|
Ing. Štefan Adamek Merel - led osvetlenie
|
638,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Ing. Štefan Adamek Merel |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
1569722
|
FURA s.r.o. - zber biologického odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
202300088
|
RAABE odborné nakladateľstvo
|
43,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
2115513900
|
VVS
|
79,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
FV220880
|
GNOMA s.r.o.
|
228,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
GNOMA s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
122269983
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
166,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
2216231
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
85,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
2216101
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
92,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
2201304908
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
263,09 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
530220048
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
48,81 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
2022006509
|
FIPEK s.r.o. pekáreň
|
42,07 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |