|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
690,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100006328
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
72,23 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304546
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
492,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2417179
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
276,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124286252
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
212,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240781
|
GNOMA, s.r.o.
|
581,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
COOP Jednota-potraviny
|
259,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005040
|
FIPEK s.r.o. pekáreň
|
90,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
FIPEK s.r.o. pekáreň |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70912820
|
Komenský, s.r.o.
|
316,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Komenský, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
51,21
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
51,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530240022
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
78,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2416993
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
248,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100006175
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
67,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124280816
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
156,31 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240878
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359251811
|
Slovak Telecom a.s.
|
111,16 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12443147
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
112,80 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8660294161
|
SPP,a.s., plyn
|
2 157,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5632024
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
Ing. Dušan Grigeľ - tlač vizitiek
|
6,48 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Dušan Grigeľ |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |