|
|
Faktúra |
3972024
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241139
|
HygArt s.r.o. - čistiace prostriedky
|
591,26 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
HygArt s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202409962
|
RAABE odborné nakladateľstvo
|
49,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
755624
|
FURA s.r.o. - zber biologického odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205191
|
ŠEFT a.s.
|
146,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
ŠEFT a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240605
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354037806
|
Slovak Telecom a.s.
|
112,96 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12430446
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
112,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240548
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240331
|
Ing. Peter Bálint
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Ing. Peter Bálint |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
COOP Jednota-potraviny
|
285,43 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1212024
|
Ing. Cyril Ciganoc - revízie
|
361,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240640
|
PZS5,s.r.o.
|
86,18 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
PZS5,s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240490
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
530240015
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
41,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240478
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3332024
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240459
|
Ing. Peter Bálint
|
20,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Ing. Peter Bálint |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352259922
|
Slovak Telecom a.s.
|
111,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
431,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |