|
|
Faktúra |
2401301400
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
300,54 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240368
|
Papier Lechman s.r.o.
|
32,82 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Papier Lechman s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2500934167
|
Východoíslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
519,94 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Východoíslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2412028
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
111,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001880
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
111,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001779
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
38,81 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233424
|
FURA s.r.o. - zber biologického odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124065169
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
203,56 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24000098
|
Tirpak Vladimír VATI - materiál
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Tirpak Vladimír VATI |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001705
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
53,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2411857
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
151,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401270
|
VEMA - verzia mzdy
|
312,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124059830
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
284,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Ing. Štefan Adámek Merel -oprava elektro.
|
137,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Štefan Adámek Merel |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001509
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
103,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2411648
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
144,29 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3400114
|
Eurogastrop, s.r.o. - oprava
|
192,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Eurogastrop s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
775,22 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12408865
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
112,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9844190113
|
UPJŠ - botanikiada
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
UPJŠ v Košiciach |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |