|
|
Faktúra |
2301304689
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
155,41 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2316702
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
85,38 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7341404559
|
Wolters Kluwer s.r.o.
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005381
|
FIPEK s.r.o. pekáreň
|
84,24 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
FIPEK s.r.o. pekáreň |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123275563
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
82,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3100007348
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
103,13 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301304636
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
607,18 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3100007170
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
44,21 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230890
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2316524
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
94,69 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123268689
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
452,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
COOP Jednota-potraviny
|
168,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
COOP Jednota |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530230033
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
142,57 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1282023
|
INKATHERM s.r.o. - materiál
|
102,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
INKATHERM s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12377076
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
112,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5842023
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
709,32 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1008574802
|
Slovak Telecom a.s.
|
107,44 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230740
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8737151115
|
SPP,a.s., plyn
|
2 157,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |